جدول المحتويات:
يمكن أن يكون كسب لقمة العيش كنادل محاولة مربحة إذا ترك عملائك نصائح جيدة وصاحب العمل الخاص بك يوفر لك راتبا تنافسيا. تتطلب خدمة الإيرادات الداخلية إبلاغك عن كلا النوعين من الدخل عند إقرارك الضريبي. ومع ذلك ، إذا لم تبلغ صاحب العمل عن نصائحك حتى تتمكن من تضمينها في W-2 ، فيجب عليك معرفة المبلغ الذي تكسبه على سبيل الهبة قبل أن تدفع ضرائبك.
خطوة
اختر نموذج الإقرار الضريبي المناسب. يمكن للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة اختيار تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم على نموذج طويل 1040 ، أو 1040A أو 1040EZ. الإيداع في النموذج 1040EZ متاح فقط إذا كان دخلك الخاضع للضريبة أقل من 100000 دولار ، ولكن اختيار هذا النموذج يمنعك من تفصيل الاستقطاعات ، والإيداع كرئيس للأسرة ، والمطالبة بالإعفاءات أو التسويات التي تعتمد على الدخل. تنطبق نفس متطلبات الدخل الخاضع للضريبة على 1040A ، وعلى الرغم من أنه يمكنك استخدام أي حالة حفظ ويمكن المطالبة بإعفاءات تابعة ، فإن التعديل الوحيد لخصم الدخل الذي يمكنك إجراؤه هو مساهمات ترتيبات التقاعد الفردية (IRA) وفوائد قروض الطلاب.
خطوة
حساب الدخل السنوي تلميح. يطلب مصلحة الضرائب من صاحب العمل إبلاغ صاحب الدخل الشهري الخاص بك. ومع ذلك ، فإن عدم تقديم التقرير الشهري لا يسمح لك باستبعاد النصائح التي تجنيها من دخلك الإجمالي. بدلاً من ذلك ، يجب عليك حساب نصائحك السنوية من خلال الرجوع إلى دفتر اليومية الذي يطلب منك مصلحة الضرائب الاحتفاظ به على مدار العام.
خطوة
حساب مجموع الأجور الخاصة بك. تتضمن جميع نماذج الإقرارات الضريبية الفيدرالية خطًا للإبلاغ عن إجمالي راتبك. إجمالي الأجور الخاصة بك يساوي المبلغ الذي يبلغه أصحاب العمل إليك في نموذج W-2.وإذا كانت W-2s الخاصة بك لا تعكس كل دخل الطرف ، فيجب عليك الجمع بين الأجور من كل W-2 ودخل الطرف الخاص بك للوصول إلى إجمالي الأجور التي يجب عليك الإبلاغ عنها حول الإقرار الضريبي.
خطوة
المطالبة بالإعفاء الشخصي والاستقطاعات القياسية أو المفصلة. يمكنك دائمًا المطالبة بإعفاء شخصي واحد من الإقرار الضريبي الخاص بك ، مما يقلل دخلك الخاضع للضريبة بمقدار مبلغ الإعفاء المطبق لهذا العام. ومع ذلك ، يجب عليك أيضًا تحديد ما إذا كان المطالبة بالخصم القياسي أو تحديد النفقات الخاصة بك سيوفر لك المزيد من الضرائب. إذا اخترت تفصيل البند ، فيجب عليك تضمين النفقات التي تتكبدها والتي تتعلق بموقعك الناقص ، مثل تكلفة التراخيص التي يطلبها صاحب العمل أو الحكومة لك للحصول عليها وتكلفة التسجيل في الدورات التدريبية التي تعزز مهاراتك في bartending.
خطوة
حساب المسؤولية الضريبية الخاصة بك. بمجرد الانتهاء من الإبلاغ عن جميع الدخل والخصومات ، يجب عليك حساب فاتورة الضرائب الخاصة بك للسنة باستخدام جداول الضرائب مصلحة الضرائب في التعليمات إلى نموذج الضرائب الخاص بك. بعد حساب الضريبة ، راجع نماذج W-2 الخاصة بك للحصول على مقدار الضريبة المقتطعة. قم بالإبلاغ عن جميع الضرائب المحتجزة في قسم "المدفوعات" في عودتك ، وطرحها من فاتورة الضرائب للوصول إلى فاتورة الضرائب المستحقة عليك أو المبلغ المسترد الذي يمكنك توقع استلامه.